关于开展2017年度预算执行与财务 收支审计问题整改专项督查的通知

 李天宝      2018-09-30      

关于开展2017年度预算执行与财务 收支审计问题整改专项督查的通知

各整改牵头单位:

按照学校《2017年度预算执行与财务收支审计问题整改实施方案》的相关规定和要求,结合印发给你单位的问题整改清单,经校领导同意,决定自2018年9月5日起对2017年度预算执行与财务收支审计问题整改情况开展专项督查。现通知如下:

一、督查对象:各整改牵头单位(校办、科研处、财务处、保卫处、国资处、基建处、信息工程学院、后勤集团、教育集团)。

二、督查内容:重点督查各整改牵头单位对2017年度预算执行与财务收支审计发现问题的整改情况和审计建议的落实情况。

三、督查方式及时间:自查和督查相结合。

(一)2018年9月5日-9月15日,各整改牵头单位组织自查。

(二)2018年9月底前,由学校分管审计工作的校领导带队,校纪委办(监察处)抽调有关人员组成专项督查组,对各整改牵头单位整改情况进行现场督查。

工作要求:

各整改牵头单位现任主要领导为审计整改落实工作的第一责任人,要高度重视本次督查工作,指定专人负责,认真开展自查,并做好督查准备工作。

现场督察采取听取整改情况汇报、查阅整改记录及整改结果支撑材料等方式进行。请你单位对照印发给你单位的问题整改清单,按以下情况逐项准备或说明:已经整改的问题清单(并提供整改证明材料);正在整改的问题清单(完成时限);尚未整改的问题清单(原因与完成时限);是否存在遗留问题,有何建议。

3、督查结果将以适当的方式公开。对整改落实不到位的单位和个人及时进行通报,并纳入审计年度目标考核。

  

监察处

2018年9月5日


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